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F�r gew�hnlich wird die Er�ffnungsbilanz wie folgt verbucht (SKR04): 1800 Bank an 2900 Gezeichnetes Kapital http://www.rechnungswesen-portal.de/Forum/buchungssaetze::36/erstellung-der-eroeffnungsbilanz::3440/

Forderung an GF oder gar nicht buchen und gleich vom Abgebildeten bezahlen lassen.

das mit den 410 Euro von Rainer hast du falsch verstanden. Softw. bis 410 Euro gilt als Trivialsoftw. und ist somit selbst. nutzbar und bewertbar. Somit ist Softw. bis 410 Euro ein Fall f�r den Pool, �ber 410 Euro wird ein immaterieller VG daraus, sofern nicht eine Trivialsoftw. vorliegt.

Handelsregister = 6430 Sonstige Abgaben (besser ein Konto "Geb�hren" anlegen - baucht man dauernd) Notarkosten = 6825 Rechts- und Beratungskosten Passfotos = 2100 Privatentnahmen allgemein (was willst Du gesch�ftlich damit?) Gewerbeschein = wie Handelsregister GEZ = 6810 kopieren zu 6812 Rundfunk (kommt dann auch die GEMA mit drauf) Bahncard = 6670 Reisekosten Unternehmer

MS-Office ist eine Standardsoftware und bei einem Preis von 300,00 � Trivialsoftware und deshalb die erworbene CD als GWG zu behandeln. Kommt in den Pool (0675). Aber hier gilt noch die alte Grenze von 410,00 �. Was teurer ist, ist ein immaterieller Verm�gensgegenstand.

an wen notar adressiert?

Er�ffnungsbilanz: Zeitpunkt der Aufstellung bei Neugr�ndung einer GmbH http://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.135&docid=293100 Das erste (Rumpf-)Wirtschaftsjahr einer GmbH beginnt bereits mit der Aufnahme der Gesch�ftst�tigkeit der Vor-GmbH.

Arbeitet die Gesellschaft erst nach dem Registereintrag, so muss die Er�ffnungsbilanz zu diesem Zeitpunkt erstellt werden. Wird sie aber bereits vorher t�tig, dann sollte zeitgleich die Er�ffnungsbilanz vorliegen. Dies hat in Bezug auf eine GmbH jedenfalls der Bundesfinanzhof (BFH) 2009 entschieden. http://www.gevestor.de/details/eroffnungsbilanz-erstellen-zahlenbasis-fur-existenzgrunder-673265.html

du hast direkt an Bank gebucht, dadurch ist der POsten nat�rlich gleich bezahlt worden. Du musst um offene Posten zu erzeugen gegen ein Kreditorenkonto buchen. Also Aufwand an Kreditor. Dannn ins Journal und Lexware erstellt einen offenen Posten. Wenn die Bezahlung erfolgt, buchst du Kreditor gegen Bank und w�hlst in der Buchungsmaske OP aus. Dann sollte er entsprechend aufgef�hrt werden.

Also eigentlich musst du f�r jeden H�ndler einen Kreditor anlegen. Aber f�r Kleinbetragsrechnungen habe ich zu mindest einen Sammelkreditor auf dem ich kleine einmal Rechnungen buche. Wenn du bei Lexware einen Kontoauszugabgleich machst, dann kannst du dort die offenen Posten ausw�hlen und abgleichen. +

Du hast eine Rechnung geschrieben? Dann Debitor an Warenverkauf UST 19%

rechnung adwords Naja, nicht ein Teil davon, sondern 19% des Rechnungsbetrages. Allerdings sollte der Rechnungsbetrag auch (wenn das Konto richtig geschl�sselt ist) als "Umsatz" in der UStVA landen und zwar mit 19% USt. Du hast also "oben" die 19% USt und "unten" die 19% VoSt - macht per Saldo Null. Das ist dann auch in � 15 (1) Nr. 4 UStG klar gereget (schau dir den mal an: die Anforderungen an eine korrekte Rechnung stehen nur in Nr. 1!)

z.B. hier http://www.rechnungswesenforum.de/google-adwords-fuer-kunden-richtig-buchen-10755.html Zitat Zitat von docb Beitrag anzeigen Dann kopierst du 3123 auf 4601 und schon passt es! Anschlie�end weist du 4601 die Auswertungspositionen von 4600 zu und textest es um.

Debitorenbuchhaltung aj oder eniN? http://www.rechnungswesenforum.de/threads/422225-opos-buchhaltung

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